公司注冊(cè)完成后零申報(bào)可不能隨便做啊
公司注冊(cè)完成后零申報(bào)可不能隨便做啊

現(xiàn)在注冊(cè)公司不僅流程簡(jiǎn)單,門(mén)檻也比以前低了不不少,所以開(kāi)公司的人越來(lái)越多,但是小編發(fā)現(xiàn)很多公司都在進(jìn)行零申報(bào),不是說(shuō)這種做法不對(duì),而是有很多情況都不符合零申報(bào)的要求,也這么做,被查到,后果是比較嚴(yán)重的,所以大家要先好好了解了解。
哪些零申報(bào)情況是不符合要求的?
1.問(wèn):某老板是做蔬菜批發(fā)的,而且是小規(guī)模納稅人,辦理了增值稅減免備案,當(dāng)一個(gè)季度銷(xiāo)售的蔬菜收入全部都符合免稅條件,應(yīng)該就可以直接零申報(bào)吧?
答:這個(gè)想法是錯(cuò)的,應(yīng)該要在申報(bào)表第12欄的“其他免稅銷(xiāo)售額”中填入當(dāng)期免稅收入。
2.問(wèn):根據(jù)相關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人增值稅按季低于9萬(wàn)元是可以免增值稅不是嗎?那直接零申報(bào)不就行了?
答:雖然政策優(yōu)惠和如實(shí)申報(bào)是不沖突的,但是正確的做法應(yīng)該是先用“開(kāi)票總金額/1.03”的方法計(jì)算出不含稅收入,再用“不含稅收入*0.03”算出應(yīng)繳納的增值稅,填入申報(bào)表相應(yīng)欄次才能享受免稅。
3.問(wèn):有一些朋友已經(jīng)到稅局申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)繳納過(guò)稅款了,這樣還能做零申報(bào)嗎?
答:這種情況是肯定不能的,應(yīng)該要在規(guī)定欄目中填寫(xiě)銷(xiāo)售收入,這樣系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成已經(jīng)交過(guò)的稅款,進(jìn)行沖抵。
4.問(wèn):公司雖然有收入,但是沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,這樣稅局其實(shí)應(yīng)該不清楚到底有沒(méi)有經(jīng)營(yíng),是不是可以進(jìn)行零申報(bào)?
答:當(dāng)然不是,取得未開(kāi)票收入要要如實(shí)申報(bào),不然就要補(bǔ)繳當(dāng)期稅款,還要繳納滯納金和罰款。
5.問(wèn):現(xiàn)在市場(chǎng)這么不景氣,公司一直在虧損,并不是為了省錢(qián)才做零申報(bào),而是真的賠錢(qián)也不行嗎?
答:不行,公司的虧損可以向以后五個(gè)納稅年度進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ),如果做零申報(bào),第二年盈利就不能彌補(bǔ)之前的虧損了。
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